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四川省发展和改革委员会办公室关于印发《四川省中央和省预算内投资计划实施综合监管暂行办法》的通知(川发改办稽察〔2018〕19号)
发布日期:2018-03-27 信息来源:省重大建设项目稽察办 浏览量: 字体: 分享到:

委机关、省能源局各处室:

为规范和加强中央和省预算内投资计划实施的综合监管,提高中央和省预算内投资使用效益,根据有关法律法规和规章制度,结合国家发展改革委《中央预算内投资计划实施综合监管暂行办法》等有关规定和我省实际情况,特制定《四川省中央和省预算内投资计划实施综合监管暂行办法》,现印发你们,请认真贯彻执行。

四川省发展和改革委员会办公室

2018323




四川省中央和省预算内投资计划实施

综合监管暂行办法

第一章总则

第一条为推进全省中央和省预算内投资监管体制改革,完善监管制度,提升监管能力,强化对中央和省预算内投资计划实施的监管,提高中央和省预算内投资使用效益,依据国家发展改革委《中央预算内投资计划实施综合监管暂行办法》(发改稽察〔20171955号)等有关规定,制定本办法。

第二条本办法适用于省发展改革委(含省能源局)内部转下达中央预算内投资计划、下达省预算内投资计划后的全过程和各环节的监督管理活动。

第三条明确省发展改革委内部各相关处室之间监管职责分工,督促落实地方发展改革部门及参与中央和省预算内投资计划管理相关部门的监管职责,建立分工明确、各负其责、纵横联动的投资计划监管体系,形成协同监管机制。

第四条坚持依法行政,事前规范审核、事中强化监督、事后严格考核。明确各管理环节的责任主体,压实责任,建立贯穿中央和省预算内投资计划实施管理全过程的责任体系。

第五条依托全国投资项目在线审批监管平台、国家重大建设项目库和省发展改革委指定的投资项目综合服务管理平台,将所有非涉密的中央和省预算内投资基本建设项目纳入监管范围。对每个项目计划下达、计划实施、竣工验收的全过程进行在线监测,实现常态化监管。

第六条加强监管成果运用,将稽察检查结果作为制定完善政策、安排投资计划、改进投资管理的重要依据。建立投资监管与投资安排紧密衔接的激励约束机制。

第七条加强中央和省预算内投资绩效考核,对计划实施情况进行评估评价,提升投资管理水平。

第二章监管机构和职责

第八条省重大建设项目稽察特派员办公室(以下简称省稽察办)和负责转下达中央预算内投资计划、安排省预算内投资计划的处室(以下简称各相关处室)共同履行中央和省预算内投资计划实施的监管职责。

第九条省稽察办是省发展改革委对中央和省预算内投资计划实施综合监管的牵头机构,负责组织协调、综合调度管理、网上监测和监督检查。对计划下达后投资监管实行统筹组织管理,统一规范程序,统一处罚标准,组织实施专项稽察和综合检查。

第十条各相关处室对分管领域的中央和省预算内投资计划实施履行监管职责,开展项目日常调度,督促有关部门和地方落实日常监管直接责任单位和监管责任人,对计划实施情况开展监督检查。

第十一条建立省发展改革委投资综合监管工作协调机制,统筹工作部署,研究解决投资监管工作中存在的困难和问题。投资综合监管工作协调机制由分管稽察工作的委领导主持,省稽察办负责日常工作,各相关处室共同参与。

第三章主要任务和要求

第十二条省稽察办会同投资处等相关处室强化投资计划实施综合监管的顶层设计,结合放管服改革要求,健全和完善投资监管配套办法,规范监管流程,夯实管理基础。

第十三条根据国家发展改革委下达的中央预算内投资计划和省发展改革委确定的省预算内投资计划安排方案,省稽察办会同各相关处室研究提出本年度重点监管任务,经委主任办公会议审定后实施。

第十四条加强投资监管信息化管理系统建设,提高项目调度、动态监测和预警防范能力。推进全省公共资源交易平台、招标投标公共服务平台和信用信息共享平台相关数据在事中事后监管中的应用。

第十五条省稽察办组织中央和省预算内投资调度管理,制定调度规则,完善调度流程,开展在线动态监测和问题预警,定期发布月度监测分析报告,发现异常情况及时报送委领导和相关处室。各相关处室及时加载投资计划,督促数据填报,核查数据质量,对分管领域中央和省预算内投资计划开展日常调度,掌握计划实施进度、工程建设进展等动态情况,督促落实监测发现问题的整改。

第十六条各相关处室在向委主任办公会提交转下达或下达投资计划和审批(核准)投资项目议题前,应通过会签省稽察办的方式强化投资监管与投资安排紧密衔接的激励约束机制。计划下达后,要同步加载投资计划电子数据、发起日常调度任务,并将投资计划文件纸质件抄送省稽察办。

第十七条各相关处室在转下达或下达投资计划时,应落实每一个项目的日常监管直接责任单位和监管责任人。

第十八条各相关处室会同省稽察办明确每批次年度中央和省预算内投资计划的监管措施,包括对日常监管直接责任单位、监管责任人的确定和履职要求,进度数据、信息报送审核的有关要求,监管的重点以及奖惩措施等,作为中央和省预算内投资计划实施监管的重要依据。

第十九条紧扣重点环节开展中央和省预算内投资计划实施的监管。从项目审批审核、转发或分解计划、计划执行进度、投资概算控制、资金使用与拨付、竣工验收管理等方面入手,加大监督检查力度。进一步加强竣工验收管理,明确验收主体,规范验收程序。

第二十条省稽察办和各相关处室应坚持问题导向,根据在线监测发现的倾向性问题和群众信访举报线索,及时开展现场稽察检查,做到线上监测和线下稽察有机结合。现场稽察检查要规范工作程序,优化工作流程。

第二十一条现场稽察检查可以联合部门和地方开展,或协调部门和地方进行交叉检查。涉及项目较多时,可以组织部门和地方先自查,再选择一定比例的项目进行抽查。积极探索发挥第三方专业机构的作用,委托或聘请具备相应资质的专业机构、人员参与现场稽察检查。开展现场稽察检查前,处室间应加强沟通,避免重复。

第二十二条现场稽察检查应依据有关规定和要求,采用双随机、一公开方式进行。建立随机抽查工作机制,建立完善稽察检查项目、稽察检查人员、稽察检查专家和第三方专业机构名录库,随机抽取被稽察检查项目和赴现场稽察检查人员、专家或专业机构,加大稽察检查结果公开力度,确保稽察检查行为的公正性、规范性和有效性。赴现场稽察检查人员与被稽察检查项目有利害关系的,应当回避。

第二十三条完成现场稽察检查工作后,及时提交稽察检查报告,呈报委分管领导。稽察检查发现的重要情况和重大问题,应报告委主要领导。稽察检查报告包括稽察检查情况、发现的问题、整改建议等内容。稽察检查报告应情况事实清楚,问题定性准确,提出的建议具有针对性和可操作性。

第二十四条加强处室之间的协调配合,建立问题整改协调工作机制。省稽察办对在线监测和现场稽察发现的问题提出稽察整改意见,征求相关处室意见后报委分管领导审定,相关处室要按照整改意见协调督促相关单位整改落实。各相关处室对日常监管和检查发现的问题,提出处理意见,征求省稽察办意见后报委领导,并督促相关单位及时整改。

第二十五条省稽察办不定期对整改落实情况进行抽查,在一定范围内公开抽查结果,对整改不到位的有关单位和个人提出处理问责的建议。

第四章处理措施

第二十六条省稽察办会同投资处等相关处室制定投资计划实施情况评价指标体系,根据在线监测和现场稽察检查结果,对中央和省预算内投资计划实施情况进行综合评价,评价结果报委主要领导和分管领导。对问题突出的地方和部门,给予通报批评,酌情减少后续资金安排。对计划执行较好的,相关处室在资金安排时给予适当倾斜。

第二十七条对日常监管和稽察检查中发现的具体问题,省稽察办和各相关处室按照有关规定进行处理,督促整改落实,并视情节轻重采取通报批评或扣减、收回、暂停申报中央预算内投资、暂停安排省预算内投资等措施,予以警示和惩戒。

第二十八条对中央和省预算内投资计划下达后超过一年未开工的项目,应进行项目调整。对存在虚假申报、骗取或转移、侵占、挪用中央和省预算内投资等严重问题的项目,应视情况撤销或建议撤销项目,将中央预算内投资收回用于其他项目、将省预算内投资直接收回,并在一定时期内不再受理有关项目单位的资金申请报告。凡涉及项目调整的,原则上应在异地选择符合条件的项目重新安排。

对存在严重问题的项目,要依照党纪政纪和法律法规的有关规定,将问题线索移交纪检监察机关或司法机关。

第二十九条市(州)发展改革部门、省直有关单位对项目单位的资金申请报告审查不严、造成中央和省预算内投资损失的,可根据情节在一定时期和范围内不再受理其资金申请报告;指令或授意项目单位提供虚假情况、骗取中央和省预算内投资的,五年之内不再受理其资金申请报告。

第三十条依据政府信息公开有关规定,逐步推进计划实施监管结果公开。建立守信联合激励、失信联合惩戒制度,将存在突出问题的项目单位及有关人员纳入黑名单,按规定程序和途径推送至全省信用信息共享平台,实施联合惩戒。

第五章附则

第三十一条每年1月,各相关处室应对上年度投资计划实施监管工作进行梳理,形成年度监管工作情况报告报分管委领导,同时抄送省稽察办和投资处。省稽察办对上年度投资计划实施监管工作进行汇总分析,向委党组报告。

第三十二条本办法自发布之日起施行。

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